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內部審計準則

大家好,今天小編關注到一個比較有意思的話題,就是關于內部審計準則的問題,于是小編就整理了4個相關介紹內部審計準則的解答,讓我們一起看看吧。

內部審計準則
(圖片來源網絡,侵刪)
  1. 內部審計管理辦法?
  2. 中國內部審計準則的體系是什么?
  3. 國家審計準則全文?
  4. 中國內部審計準則自什么時間起執行?

內部審計管理辦法?

內部審計的管理辦法包括《中央企業內部審計管理暫行辦法》,其主要內容如下:第四條規定,企業應當按照國家有關規定,依照內部審計準則的要求,認真組織做好內部審計工作,及時發現問題,明確經濟責任,糾正違規行為。

法律依據:《中央企業內部審計管理暫行辦法》

內部審計準則
(圖片來源網絡,侵刪)

第三條本辦法所稱企業內部審計,是指企業內部審計機構依據國家有關法律法規、財務會計制度和企業內部管理規定,對本企業及子企業(單位)財務收支、財務預算、財務決算、資產質量、經營績效,以及建設項目或者有關經濟活動的真實性、合法性和效益性進行監督和評價工作。

第四條企業應當按照國家有關規定,依照內部審計準則的要求,認真組織做好內部審計工作,及時發現問題,明確經濟責任,糾正違規行為,檢查內部控制程序的有效性,防范和化解經營風險,維護企業正常生產經營秩序,促進企業提高經營管理水平,實現國有資產的保值增值。

內部審計準則
(圖片來源網絡,侵刪)

1

設立審計部,配置若干專職人員;

2

附屬財務部,設專職審計人員;

3

不設機構、專職人員,聘請外部兼職審計人員。 公司根據發展規劃,逐步形成多層次、多功能的審計監督體系。

中國內部審計準則的體系是什么?

  中國內部審計準則是中國內部審計工作規范體系的重要組成部分,由內部審計基本準則、內部審計具體準則、內部審計實務指南三個層次組成。

  (一)內部審計基本準則。內部審計基本準則是內部審計準則的總綱,是內部審計機構和人員進行內部審計時應當遵循的基本規范,是制定內部審計具體準則、內部審計實務指南的基本依據。  (二)內部審計具體準則。內部審計具體準則是依據內部審計基本準則制定的,是內部審計機構和人員在進行內部審計時應當遵循的具體規范。  (三)內部審計實務指南。內部審計實務指南是依據內部審計基本準則、內部審計具體準則制定的,為內部審計機構和人員進行內部審計提供的具有可操作性的指導意見。

國家審計準則全文?

目 錄

第一章 總 則

第二章 審計機關和審計人員

第三章 審計計劃

第四章 審計實施

第一節 審計實施方案

第二節 審計證據

第三節 審計記錄

第四節 重大違法行為檢查

第五章 審計報告

第一節 審計報告的形式和內容

第二節 審計報告的編審

第三節 專題報告與綜合報告

第四節 審計結果公布

第五節 審計整改檢查

第六章 審計質量控制和責任

第七章 附 則

中國內部審計準則自什么時間起執行?

2013年8月中國內部審計協會發布了修訂的《中國內部審計準則》,自2014年1月1日起實施。中國內部審計準則由內部審計基本準則、內部審計人員職業道德規范和20個內部審計具體準則組成。本準則所稱內部審計,是在組織內部的一種獨立客觀的監督和評價活動,

到此,以上就是小編對于內部審計準則的問題就介紹到這了,希望介紹關于內部審計準則的4點解答對大家有用。

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